
請問老師一般納稅人和小規(guī)模收入和繳納稅款的分錄這樣做正確嗎?一般納稅人:1.確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅 2.繳納稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行 3.轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 小規(guī)模:確認(rèn)收入:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2.繳納稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
答: 您好 一般納稅人正確的 小規(guī)模納稅人把應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅科目改為應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅就可以了
小規(guī)模確認(rèn)收入,是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,還是應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
答: 你好 是 ,是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想向您咨詢個記賬的問題。是這樣的,“我公司有個廠房出租給另一家企業(yè),收取租賃費(fèi),具體操作是先開局一年的租賃費(fèi)發(fā)票,款項待一年結(jié)束后才有可能收到。我開了發(fā)票記賬的時候,是借:應(yīng)收賬款 貸:( )、貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)。主要是不想一次性確認(rèn)收入,想分期確認(rèn)收入!括號哪里該記什么科目?謝謝老師,麻煩您指導(dǎo)一下!
答: 括號可以填寫預(yù)收賬款科目,每個月分別確認(rèn)收入的。

