
老師:去年有一筆車間領(lǐng)用材料的費用原本是應該記入在建工程的,當時誤入了生產(chǎn)成本-制造費用,有8萬多,去年年末,生產(chǎn)成本-制造費用未進行分攤,現(xiàn)在可以直接沖正嗎?借生產(chǎn)成本-制造費用 8萬 紅字,然后 借 在建工程8萬?? 可以這樣嗎?如果不行,又應該如何處理呢,謝謝
答: 您好 可以按您說的這樣賬務(wù)處理
工業(yè)企業(yè),領(lǐng)用原材料做分錄:借,生產(chǎn)成本 貸,原材料 然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候, 生產(chǎn)過程中的人工和制造費用同時結(jié)轉(zhuǎn)到庫存里是 借庫存,貸生產(chǎn)成本,制造費用-人工/雜費么?
答: 你好 是的 是這樣來做賬的 完工的時候 把料工費等結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品去。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
直接把工資歸入制造費用,分配制造費用時:借:生產(chǎn)成本-直接人工 生產(chǎn)成本-直接材料 生產(chǎn)成本-制造費用 貸:原材料 制造費用 然后用不用在之前做一筆分錄是借:應付職工薪酬-工資 貸:生產(chǎn)成本-直接人工
答: 你好,不需要的 人工也是 借;生產(chǎn)成本-直接人工 貸;應付職工薪酬 這個是計提分錄


敏兒 追問
2019-11-22 15:39
bamboo老師 解答
2019-11-22 15:41
敏兒 追問
2019-11-22 15:42
bamboo老師 解答
2019-11-22 15:43
敏兒 追問
2019-11-22 15:43
bamboo老師 解答
2019-11-22 15:44