
請問購買零食用于職工福利,但是增值稅專用發(fā)票未認(rèn)證的會計分錄怎么寫
答: 你好 借記 管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 價+稅 貸記 銀行存款
用現(xiàn)金購買食品用于職工福利,怎么做分錄?
答: 借:管理費(fèi)用等 -福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問:收到一張9月份購買原材料的增值稅專用發(fā)票,但增值稅進(jìn)項(xiàng)稅9月份未認(rèn)證,月末怎么做會計分錄?
答: 你就和正常的會計分錄一樣做,就是在做申報表的時候,跟財務(wù)賬核對主表留抵稅額時,把這筆稅額不要算,到10月認(rèn)證完就一致了

