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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-24 09:47

你好,按實收的金額入賬,借:庫存現(xiàn)金等  貸:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷)

玻璃海 追問

2019-11-24 09:48

差額怎么處理

立紅老師 解答

2019-11-24 09:49

你好,差額不用處理,是商業(yè)折扣

玻璃海 追問

2019-11-24 10:09

噢!謝謝老師!

立紅老師 解答

2019-11-24 10:11

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果您對我的解答滿意的話,請給老師一個好評,謝謝。

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你好,按實收的金額入賬,借:庫存現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷)
2019-11-24 09:47:18
你好,按實收金額入賬,差額部分是商業(yè)折扣,借:庫存現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)增(銷)
2019-11-24 09:50:40
你好 可以這么做的
2021-05-14 13:37:57
達(dá)到收款條件的,確認(rèn)收入和應(yīng)收
2020-03-07 07:49:00
算收入。 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入
2017-06-04 09:29:32
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