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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-11-24 16:43

一般來說,會計都是月初也就是1號才開始做憑證的,月底做,相關(guān)票據(jù)可能不夠齊全,總之你得等出納將有關(guān)票據(jù)給齊你才好做憑證的,一般來說,你的憑證及報表得在15號前做好,因為15號前要報稅并交有關(guān)報表,會計帳本可以在當(dāng)月的任何時間做。然后就是報稅

玲老師 解答

2019-11-24 16:47

月末流程:
。第一、先把已發(fā)生的費(fèi)用入賬。第二、把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)。第三、固定資產(chǎn)不是攤銷,應(yīng)該是提折舊費(fèi)。第四、材料應(yīng)該入賬,如果發(fā)票沒到,先暫估入賬,等發(fā)票到時,再沖回,按發(fā)票金額入賬。第五、要編制報表第六、依據(jù)報表去稅務(wù)局報稅…

微信用戶 追問

2019-11-24 16:50

老師,能否說具體點(diǎn)?抄稅什么時候?報稅什么時候?

玲老師 解答

2019-11-24 16:59

月初15號前抄稅報稅 交稅款

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相關(guān)問題討論
你好,需要的。
2020-05-22 10:39:32
您好!銀行打明細(xì)單就可以了。
2016-12-12 11:30:49
你好,一般內(nèi)賬是根據(jù)《會計法》操作,外賬是根據(jù)稅法操作用的憑證是一樣的。
2021-12-11 17:54:39
你好,申報表需要單獨(dú)打印裝訂,一般打印科目匯總表和余額額表和憑證一起
2020-08-03 16:40:33
你好!操作可以,但是不建議這樣。
2017-08-10 16:33:12
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