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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-11-25 10:53

你好,具體的什么業(yè)務。

尹環(huán) 追問

2019-11-25 10:54

怎么不行了呢?圖片發(fā)不了嗎

郭老師 解答

2019-11-25 10:59

你這個月支付了100
借費用10貸銀存10
借本年利潤貸費用10
下月開發(fā)票給你,借費用-10貸銀存-10
借費用10貸銀存10
不結轉的

尹環(huán) 追問

2019-11-25 17:05

為什么要做本年利潤當月?月末會自動結轉的

郭老師 解答

2019-11-25 17:08

你好,是啊
我給你寫出來讓你看下到底是哪個月結轉,要不你總認為發(fā)票到的那個月結轉

尹環(huán) 追問

2019-11-25 17:30

我發(fā)給你的是你們的工作人員回復的,我想問到票沖銷的這筆記錄,會沖銷上個月的嗎?上個月月末應該都結轉到本年利潤了,這個月再做沖銷上個月的能沖銷嗎?我怎么覺得本月的一筆沖銷一筆重做倒是相互抵消了

郭老師 解答

2019-11-25 17:33

可以沖,你看我給你發(fā)的借費用-10貸銀存-10不就是紅沖的

尹環(huán) 追問

2019-11-25 22:04

上個月的都結轉了怎么沖上個月的呢?

郭老師 解答

2019-11-25 22:05

這個月做負數(shù)就可以
上月分錄不變金額是負數(shù)
所有的紅沖不都是一樣的嗎

尹環(huán) 追問

2019-11-25 22:08

我知道,我只是不明白,上月都結轉了要怎么去紅沖,沖了以后這個費用到底是入在了收到發(fā)票的這月還是付款的這月呢?我的意思你明白嗎

郭老師 解答

2019-11-25 22:18

上月是暫估的沒有發(fā)票
這個月發(fā)票到了是不是應該按發(fā)票入賬
之前的需要重回了
做發(fā)票的
上面都給你解釋了

尹環(huán) 追問

2019-11-25 22:30

意思是發(fā)生的費用都要記在收到票的這個月嗎

郭老師 解答

2019-11-25 22:32

不是,企業(yè)安全則發(fā)生制做賬,實際發(fā)生了,管他又沒有發(fā)票都要入賬
所以沒有發(fā)票讓你做了管理費用貸銀存

尹環(huán) 追問

2019-11-25 22:34

那發(fā)票到了,沖了上個月的,又重新做了費用成本,不還是把費用成本做到了收到發(fā)票的這個月了?

郭老師 解答

2019-11-25 22:36

是的,是做到了發(fā)票到的那個月,但你賬上也得紅沖之前的暫估
一個負數(shù)費用一個正數(shù)費用,還是0不是嗎
實際還是在權責發(fā)生制的當月

尹環(huán) 追問

2019-11-25 22:41

對呀,這就是我上面說的,我們說的是沖的是上個月沒到票的,實際上跟到票的一個月相抵消了,這樣的話費用還是上個月的已經(jīng)做好的沒變,到票這個月抵消后就沒有費用成本了對吧

郭老師 解答

2019-11-25 22:44

你好,是的,

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相關問題討論
你好,具體的什么業(yè)務。
2019-11-25 10:53:10
你好,是從成本或費用的貸方轉入借方,自然登入本年利潤的借方了
2016-12-12 11:23:57
如果沒有收入費用是可以的
2016-07-18 11:26:19
你好!本年利潤科目是貸方增加,借方減少,但是它的發(fā)生的金額是收入-成本費用來的,不是借方就是收入,貸方就是成本費用
2019-08-20 19:57:55
你好,這個就是這個月的收入和支出情況,結轉到本年利潤體現(xiàn)本月盈虧。
2018-09-14 09:46:34
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