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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-11-25 10:27

借管理費用貸應付職工薪酬
貸應付職工薪貸銀行

平淡的煎蛋 追問

2019-11-25 11:33

你好:收到人力資源公司開來的發(fā)票,會計分錄該如何處理

暖暖老師 解答

2019-11-25 11:34

你們做成本或者費用核算的

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相關問題討論
借管理費用貸應付職工薪酬 貸應付職工薪貸銀行
2019-11-25 10:27:11
您好 計提 借:管理費用——工資 管理費用——單位社保費/公積金 貸:應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——單位社保費/公積金 發(fā)放工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——個人社保費/公積金 銀行存款 繳納社保 借:應付職工薪酬——單位社保費/公積金 其他應收款——個人社保費/公積金 貸:銀行存款
2019-04-15 11:58:04
減免后的金額,沖減單位的社保費用就可以的
2020-04-24 16:44:53
您好,您的意思是不是您的員工是嗎
2019-07-09 21:20:55
你可以參照一下這個分錄 舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2018-11-07 16:57:13
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