
老師,10月份的進(jìn)項(xiàng)票,因發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)升級(jí),能不能11月1號(hào)認(rèn)證發(fā)票抵扣10月的增值稅?
答: 你好 可以的,報(bào)稅期前都是可以的。
老師問(wèn)下現(xiàn)在申報(bào)期還是可以網(wǎng)上認(rèn)證發(fā)票,在12月認(rèn)證11月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)能不能把12月收到的發(fā)發(fā)票認(rèn)證了抵11月的增值稅呢
答: 您好 不能把12月開(kāi)具的發(fā)票認(rèn)證了抵11月的增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
外貿(mào)企業(yè),退稅發(fā)票認(rèn)證了,增值稅進(jìn)項(xiàng)需要采集嗎
答: 你好,需要的,退稅不抵扣的也得填寫(xiě)

