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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-11-25 15:13

你好  按你申報表為準 你賬上調整差異到營業(yè)外收支

~玲 追問

2019-11-25 15:25

借:應交增值稅―銷項稅額   31225.59貸:應交增值稅―銷項稅額31225.62貸:營業(yè)外收入0.03這樣做我覺的不合適呀老師?

meizi老師 解答

2019-11-25 15:29

你好 怎么來了兩個銷項稅 你們最后繳納的時候不是要結轉到未交增值稅里面去的嗎

~玲 追問

2019-11-25 15:30

貸:營業(yè)外收入0.03貸:應交增值稅―銷項稅額―0.03這樣是不是合適了?

meizi老師 解答

2019-11-25 15:33

你好  你應該結轉到未交增值稅里面去 然后繳納做 借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 營業(yè)外收入 或者借方做營業(yè)外支出

~玲 追問

2019-11-25 15:36

好的,謝謝你老師!

meizi老師 解答

2019-11-25 15:37

不客氣 幫到能就好 滿意請給予評價

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你好 按你申報表為準 你賬上調整差異到營業(yè)外收支
2019-11-25 15:13:22
你好 你們進項稅有沒有 之前是否有留抵
2020-06-29 17:43:24
你好,需要以稅控盤數(shù)據(jù)為準,對賬面數(shù)據(jù)做相應調整
2019-09-02 15:35:24
借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款
2018-02-08 16:49:10
你好,可以當月做,構成進項留抵
2019-09-19 15:17:19
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