
小規(guī)模納稅人,12月份的發(fā)票在1月沖紅了,沖紅的發(fā)票增值稅已申報(bào)的還要繳稅嗎?企業(yè)所得稅該怎樣申報(bào)呢?
答: 同學(xué)你好,紅沖發(fā)票的增值稅不需要繳納。企業(yè)所得稅正常的申報(bào)。年報(bào)匯算清繳的時(shí)候再把這筆紅沖的收入、成本減掉。
上月的增值稅還沒申報(bào)的,本月紅沖上月發(fā)票的話,增值稅是按紅沖后的發(fā)票金額繳稅還是按未紅沖前的金額繳稅呢?
答: 你好,按紅沖之前的金額計(jì)算納稅的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前開過16%的發(fā)票,并申報(bào)繳納了相應(yīng)的增值稅。現(xiàn)在紅沖后,可以再開13%的發(fā)票嗎?國家有沒有明確的文規(guī)定怎么處理?
答: 您好 紅沖后還是應(yīng)該對應(yīng)的開具16%稅率的藍(lán)字發(fā)票

