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送心意

宸宸老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師

2019-11-26 16:45

您好,付款按實(shí)際做賬。
開票也是按開票金額做賬。
分開做賬,差額最終還是要開差額的發(fā)票的,如果是沒用完的款項(xiàng)那就掛賬上

Struggle 追問

2019-11-26 16:53

老師,我還是不明白,我們是10月28號(hào)采購的材料1030,11月10日采購的材料2710元,發(fā)票金額是少了,發(fā)票是附那筆賬上呀

宸宸老師 解答

2019-11-26 16:55

您好,發(fā)票金額是1030嗎?

Struggle 追問

2019-11-26 16:58

不是,少了52元

宸宸老師 解答

2019-11-26 17:08

您好,
您具體說下您付了多少款項(xiàng),開票開了多少金額

Struggle 追問

2019-11-26 17:10

付款金額為3740,開票金額為3688元

宸宸老師 解答

2019-11-26 17:14

您好
借 應(yīng)付賬款 3740
貸 銀行存款 3740
借 原材料進(jìn)項(xiàng)稅等 3688
貸 應(yīng)付賬款 3688
查額52元視作預(yù)付賬款,放賬上

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相關(guān)問題討論
您好,直接按實(shí)際金額做賬。
2017-05-19 13:39:31
您好,付款按實(shí)際做賬。 開票也是按開票金額做賬。 分開做賬,差額最終還是要開差額的發(fā)票的,如果是沒用完的款項(xiàng)那就掛賬上
2019-11-26 16:45:41
你好,為什么是會(huì)這樣情況 原因 ?
2020-03-20 14:58:07
差額還需要您公司再次支付嗎?
2018-06-26 16:21:51
您好 請問后期還會(huì)收到差額么
2019-12-21 18:45:27
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