
你好,我上一個(gè)做的是手工帳沒(méi)有科目余額表,我現(xiàn)在重新建賬期初有應(yīng)收 銀行 固定資產(chǎn),金額錄入科目余額不平要怎么辦
答: 你好!內(nèi)賬還是外賬?之前有總賬嗎?按總賬余額也可以的
我們公司是手工帳,一直沒(méi)做過(guò)科目余額表,科目余額表怎么做有樣表圖么
答: https://summary.kuaizhang.com/sgz/?uid=9105952%26eid=280這個(gè)你去看下真賬實(shí)操有這個(gè)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)項(xiàng)目列報(bào)金額=固定資產(chǎn)科目余額-備抵科目余額+-固定資產(chǎn)清理科目余額。此處固定資產(chǎn)清理科目余額是借減貸加,還是借加貸減?
答: 你好,此處固定資產(chǎn)清理科目余額是借減貸加,還是借加貸減?——是借加貸減
負(fù)債表上固定資產(chǎn)與無(wú)形產(chǎn)的期末余額與科目余額表的期末余額是否應(yīng)該一致才對(duì)?
老師我今年1月接了一家代賬小公司,1月份建賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)12月科目余額表沒(méi)有固定資產(chǎn),但是累計(jì)折舊貸方有7萬(wàn)多的余額,我該怎么辦?
老師,本月報(bào)廢了固定資產(chǎn),但科目余額表中累計(jì)折舊余額在借方,有哪幾種情況報(bào)廢后累計(jì)折舊在借方,或者說(shuō)明了什么?

