
本來我公司是要欠別人100元的 可是我們協(xié)商了 不再欠對(duì)方錢了 我做分錄的貸方掛哪個(gè)科目好呢,說是欠 但是因貨的質(zhì)量問題 我們不再給她的應(yīng)付100, 可是賬面上余額上是掛著欠100,實(shí)際上是不欠的
答: 你好,這個(gè)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入核算
老師們:請(qǐng)問我19年有一筆賬實(shí)際上已經(jīng)平了。但是我直接做成收入了。沒有沖往來賬。20年結(jié)轉(zhuǎn)過來還存在5670余額,然后我在20還掛這個(gè)賬要這樣做分錄才能沖平呢?
答: 你好,之前分錄是什么 做成了什么
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
破產(chǎn)企業(yè)等真正把財(cái)產(chǎn)變賣償還后,各項(xiàng)科目余額應(yīng)該都為0吧?這樣才能表現(xiàn)為這個(gè)企業(yè)的結(jié)束,可是現(xiàn)別的同行也在做破產(chǎn)案件,他們?cè)诮庸芷陂g初始建賬以0開始,各項(xiàng)科目余額都是0,如果這樣,出現(xiàn)變賣資產(chǎn)如何做分錄
答: 固定資產(chǎn)應(yīng)收應(yīng)付等都要清零的,清理固定資產(chǎn)用固定資產(chǎn)清理來做分錄


小謝 追問
2019-11-27 12:42
暖暖老師 解答
2019-11-27 12:54
小謝 追問
2019-11-27 13:05
暖暖老師 解答
2019-11-27 13:05