
老師您好,上個(gè)月開(kāi)出了十幾萬(wàn)的發(fā)票,但是沒(méi)有收到錢(qián),這個(gè)要怎么做賬呢,
答: 你好,可以做應(yīng)收賬款的啊
是不是我開(kāi)了發(fā)票給別人,但是,錢(qián)還沒(méi)有收到就要做賬呢?開(kāi)出去發(fā)票怎么做賬呢?
答: 借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)下,我開(kāi)出去發(fā)票14000 收到款13000。還有1000收不回來(lái),應(yīng)該怎么做賬啊?
答: 你好,借:銀行存款13000 財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) (按照發(fā)票上的金額和稅額寫(xiě))
老師你好!開(kāi)出去的發(fā)票和到的款不在同一個(gè)月怎么樣做賬。有一筆收入是七月份開(kāi)的發(fā)票,八月份公戶(hù)收到款。
老師,假如收到9月某某公司的款項(xiàng),發(fā)票是在10月開(kāi)出,9月賬務(wù)應(yīng)該怎么做賬?
您好,應(yīng)收而未收又未開(kāi)票如何做賬?如果收到賬、發(fā)票也開(kāi)出去了,又要怎么做呢?謝謝

