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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-27 15:31

你好,個(gè)人部分不用計(jì)提,發(fā)工資時(shí)扣個(gè)人是貸其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-個(gè)人社保  那么繳納時(shí)就是借方了

答疑佘老師 追問

2019-11-27 15:57

其他應(yīng)付款不是負(fù)債類科目嗎?貸記的話就相當(dāng)于負(fù)債類科目增加了,發(fā)工資怎么就變成其他應(yīng)付款增加了呢

徐阿富老師 解答

2019-11-27 15:59

你好,發(fā)工資時(shí)把員工的社保款扣下來,以后申報(bào)時(shí)要支付給社保局或稅局的,不是負(fù)債么?

徐阿富老師 解答

2019-11-27 16:00

扣個(gè)稅做應(yīng)交稅費(fèi)也是負(fù)債,一樣的道理呢

答疑佘老師 追問

2019-11-27 16:18

那這個(gè)其他應(yīng)付款等同于其他應(yīng)收款呀?

徐阿富老師 解答

2019-11-27 16:24

你好,其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款這2個(gè)科目用其中一個(gè)就可以的

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你好,這個(gè)應(yīng)該是之前扣社保入賬的月份匹配問題。現(xiàn)在如果要解決,可以平了它。 借 成本費(fèi)用科目 貸 其他應(yīng)付款-社保
2020-04-11 17:43:32
您好,這個(gè)不需要調(diào)帳,個(gè)人**掛個(gè)人往來,算借個(gè)人的錢,年末結(jié)賬前還清就可以了
2019-11-25 15:53:27
你好,是的,是這樣處理的
2019-08-29 17:59:13
你好,是的,是退休收入
2019-05-11 16:30:43
您好,這應(yīng)該不可以,按多少交,就按多少扣,這個(gè)是處理錯(cuò)誤。
2018-12-15 15:08:36
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