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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-11-27 17:08

你好,分開處理是合理的。你這不是分錄分開,而是單獨(dú)建2套賬,然后期末合并報表,
這些工資屬于食堂的經(jīng)營成本。

看繁花落盡 追問

2019-11-27 17:23

期末不合并報表

陳詩晗老師 解答

2019-11-27 17:43

不合并?
那你就是徹底分開?

看繁花落盡 追問

2019-11-27 17:46

是的。

陳詩晗老師 解答

2019-11-27 17:53

那你就是建2套賬,分開處理就可以了

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你好,分開處理是合理的。你這不是分錄分開,而是單獨(dú)建2套賬,然后期末合并報表, 這些工資屬于食堂的經(jīng)營成本。
2019-11-27 17:08:10
紅字分錄 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:Xxx費(fèi)用-社保
2019-01-13 19:47:07
借 銀行存款貸營業(yè)外收入
2019-12-24 15:00:23
嗯,只要交社保就說明是你們的員工,你要給他報個稅,做成你們真實的員工
2019-12-02 10:27:57
借:各費(fèi)用科目——社保(公司承擔(dān)的社保) 各費(fèi)用可以是:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用等 借:各費(fèi)用科目——福利費(fèi)(公司承擔(dān)的個稅) 貸:應(yīng)付職工薪酬
2017-11-20 17:52:56
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