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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-11-28 12:01

你好  借銀行存款或者應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整-收 入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  然后補(bǔ)繳納增值稅附加稅以及企業(yè)所得稅等    結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤去

機(jī)靈的橘子 追問

2019-11-28 13:59

結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤的時(shí)候是借:以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤嘛

meizi老師 解答

2019-11-28 14:01

嗯  如果以前年度損益調(diào)整余額是在貸方的話

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你好 借銀行存款或者應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整-收 入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后補(bǔ)繳納增值稅附加稅以及企業(yè)所得稅等 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤去
2019-11-28 12:01:34
你好!這個(gè)問題有點(diǎn)大了,靠打字很難說的清。你可以看下課堂的課程
2023-11-24 09:19:02
您好,答案的分錄是怎樣的,老師講的是怎樣的
2019-06-22 20:25:34
你好,具體請咨詢趙老師QQ:410084566 (加好友時(shí)候備注:柳老師推薦)
2016-02-23 16:35:14
你好,借銀行存款500 貸,長期借款500 借在建工程 貸,銀行存款 利息,借在建工程――利息500*0.06 貸,應(yīng)付利息
2022-03-31 10:48:09
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