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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-11-28 16:22

沖減這一筆錯誤的,然后重新進項稅轉(zhuǎn)出,借:XX費用  貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)

LH_____ 追問

2019-11-28 16:23

好的,假設(shè)還存在一筆無法確定是什么發(fā)票的過期進項,是不是只能做營業(yè)外支出?

辜老師 解答

2019-11-28 16:24

不確定的,可以計入費用的

LH_____ 追問

2019-11-28 16:24

只知道是進項轉(zhuǎn)出錯了,不知道是哪類費用的進項稅額,計入什么費用比較恰當?

辜老師 解答

2019-11-28 16:25

不確定的,可以計入管理費用

LH_____ 追問

2019-11-28 16:25

好的,謝謝

辜老師 解答

2019-11-28 16:29

好的,客氣,幫到你就好

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沖減這一筆錯誤的,然后重新進項稅轉(zhuǎn)出,借:XX費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
2019-11-28 16:22:00
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
個人建議還是按上面的多步驟進行結(jié)轉(zhuǎn)至應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
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