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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-28 17:21

行政單位職工2018年度借備用金2000元
借  其他應(yīng)收款2000
貸 銀行存款/庫存現(xiàn)金

報銷的時候
借業(yè)務(wù)活動費(fèi)  2500
貸財政補(bǔ)助收入500
其他應(yīng)收款2000
借事業(yè)支出2500
貸財政補(bǔ)助預(yù)算收入2500

斯文的啞鈴 追問

2019-11-28 17:59

老師,但以往年度是沒有預(yù)算會計的,沖銷其他應(yīng)收款的時候還要做分錄嗎,直接  借 行政支出 500;貸 資金結(jié)存 500可以嗎,如果入賬2500,預(yù)算會計科目結(jié)存資金不是多支出了2000嗎

紫藤老師 解答

2019-11-28 18:00

如果你是走授權(quán)支付的
借業(yè)務(wù)活動費(fèi) 2500
貸財政撥款收入500
其他應(yīng)收款2000
借行政支出2500
貸財政撥款預(yù)算收入2500

紫藤老師 解答

2019-11-28 18:03

往年度是沒有預(yù)算會計的,沖銷其他應(yīng)收款的時候不做預(yù)算會計,如果你走銀行存款的

借 行政支出 500;貸 資金結(jié)存 500

借業(yè)務(wù)活動費(fèi) 2500
貸銀行存款500
其他應(yīng)收款2000

紫藤老師 解答

2019-11-28 18:04

如果沒有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會計

斯文的啞鈴 追問

2019-11-28 18:41

為什么會不同,走零余額賬戶的呢,是按第二種500的入賬嗎?第一種入賬2500的應(yīng)該是直接支付的吧

紫藤老師 解答

2019-11-28 18:44

如果你是走授權(quán)支付的
借業(yè)務(wù)活動費(fèi) 2500
貸財政撥款收入500
其他應(yīng)收款2000
借行政支出500
貸財政撥款預(yù)算收入500

紫藤老師 解答

2019-11-28 18:44

這樣,其他應(yīng)收款的不需要預(yù)算會計

斯文的啞鈴 追問

2019-11-28 18:54

我的理解是,本年度年初余額在財務(wù)會計和預(yù)算會計是一樣的,預(yù)算會計沒有往來科目,如果入賬2500,支出就多出2000,因為財務(wù)會計在零余額賬戶只支出500,2000是沖銷其他應(yīng)收款的。不知道理解對不對,請教一下

斯文的啞鈴 追問

2019-11-28 19:18

那我明白了,謝謝

紫藤老師 解答

2019-11-28 19:20

往年度是沒有預(yù)算會計的,沖銷其他應(yīng)收款的時候不做預(yù)算會計

紫藤老師 解答

2019-11-28 19:20

如果對解答滿意可以五星好評哦

斯文的啞鈴 追問

2019-11-29 15:25

老師,還有一個問題,還是往年度借備用金2000,如果不沖銷其他應(yīng)收賬款,直接在本年度還款2000元 預(yù)算會計怎么入賬呢

紫藤老師 解答

2019-11-29 15:27

如果沒有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會計

斯文的啞鈴 追問

2019-11-29 15:51

但是財務(wù)會計存款這邊有收入了啊 預(yù)算會計這邊做收入的話 不知道貸什么了   
借 銀行存款  貸 其他應(yīng)收款
借 結(jié)存資金  貸 ?呢

紫藤老師 解答

2019-11-29 15:52

借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款就可以了。如果沒有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會計

斯文的啞鈴 追問

2019-11-29 15:58

那預(yù)算會計這邊就等于沒有2000元入賬了喔 預(yù)算會計的結(jié)存資金和財務(wù)會計的存款不平衡可以的嗎

紫藤老師 解答

2019-11-29 15:59

預(yù)算會計這邊2000的因為是沖掉其他應(yīng)收款的

紫藤老師 解答

2019-11-29 16:00

行政單位職工2018年度借備用金2000元
借 其他應(yīng)收款2000
貸 銀行存款/庫存現(xiàn)金

沖銷的時候
借業(yè)務(wù)活動費(fèi) 2000

其他應(yīng)收款2000

紫藤老師 解答

2019-11-29 16:00

借業(yè)務(wù)活動費(fèi) 500
貸財政撥款收入500

借行政支出500
貸財政撥款預(yù)算收入500

紫藤老師 解答

2019-11-29 16:03

職工2018年度借備用金2000元,2018還沒有資金結(jié)存

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2019-11-28 17:21:38
財務(wù)會計 借,業(yè)務(wù)活動費(fèi)用800 庫存現(xiàn)金200 貸,其他應(yīng)收款1000 預(yù)算會計 借,資金結(jié)存 貸,事業(yè)收入200
2020-02-12 18:16:20
只能暫時不入賬,計入預(yù)付賬款
2020-06-11 11:42:08
同學(xué),您好,請稍等,問題回復(fù)如下:
2023-01-13 16:24:03
同學(xué)你好 借無形資產(chǎn)? 貸銀行存款 借行政支出? ?貸資金結(jié)存-貨幣資金
2023-01-03 23:37:20
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