
老師好,請問我這月已經(jīng)在電子稅務局勾選統(tǒng)計的8-9月進項發(fā)票,如果發(fā)現(xiàn)8月賬做錯了,固定資產(chǎn)錄入的是原值,但8月的賬又不能改了,那是不是只能在這個月做這樣兩個憑證,先把待認證轉(zhuǎn)進項,然后再把相應的金額作一個進項稅額轉(zhuǎn)出的憑證,對吧?進項稅額轉(zhuǎn)出的憑證要怎么做呢?
答: 同學,你好 如果之前的分錄做錯,建議是紅沖之前的分錄,再按照正確的分錄重新做
單位買洗衣機讓員工用、分錄這樣對嗎:借,固定資產(chǎn) 進項稅額 貸,銀行 借,進項稅額轉(zhuǎn)出 貸,進項稅額 借,固定資產(chǎn) 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
答: 您好,對的,進項不可以抵扣計入成本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
9月入的固定資產(chǎn),10月車被撞了保險公司拉回去走了報廢,我在10月當月報稅時做了進項稅額轉(zhuǎn)出,但是發(fā)票還在老板手里未退回,這個正常應該怎么操作是正確的呢
答: 你好;? ?讓老板把發(fā)票給你。 你做固定資產(chǎn)清理處理 。? ? ??


于儉輝 追問
2019-11-29 07:12