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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-29 10:17

您好
收到發(fā)票
借:待攤費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款等
按月攤銷寫分錄
借:管理費(fèi)用
貸:待攤費(fèi)用

李木子啊 追問

2019-11-29 11:44

如果是收到付的2019年7-12月份的,是不是前邊的都可以直接算費(fèi)用?12月做待攤就可以?

李木子啊 追問

2019-11-29 11:45

而且發(fā)票總是延遲,前邊月份我也沒有計提費(fèi)用,這有影響嗎?

bamboo老師 解答

2019-11-29 11:48

收到付的2019年7-12月份的 前面沒有計提的話 可以直接計入當(dāng)期費(fèi)用

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您好 收到發(fā)票 借:待攤費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款等 按月攤銷寫分錄 借:管理費(fèi)用 貸:待攤費(fèi)用
2019-11-29 10:17:04
收到發(fā)票,確認(rèn)預(yù)付賬款,然后按月分?jǐn)?/div>
2019-06-04 10:22:05
你好,是預(yù)交的房租嗎?繳納的時候借預(yù)付賬款,貸銀行,后期每月攤銷借管理費(fèi)用房租,貸預(yù)付賬款
2019-06-04 10:24:32
你好,做去年計提的相反分錄,涉及損益的科目通過以前年度損益調(diào)整科目核算就是了?
2021-05-14 19:27:50
借其他應(yīng)付款、借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2021-10-13 14:26:00
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