
一般納稅人,每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是開票,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費–增值稅銷項稅進項沒認(rèn)證:借應(yīng)交稅費-帶認(rèn)證進項稅 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費–增值稅銷項稅 貸應(yīng)交稅費–增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 有銷項了才認(rèn)證,沒有不認(rèn)證,當(dāng)月沒認(rèn)證的怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,認(rèn)證過:借:應(yīng)交稅費-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費–增值稅進項稅 銷–進 借:應(yīng)交稅費-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
答: 你沒有認(rèn)證可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
已認(rèn)證的增值專用發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出
答: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
把不能認(rèn)證的增值稅進項票認(rèn)證了,在發(fā)票采集中做進項稅轉(zhuǎn)出填寫哪一欄
答: 如要填寫是否填寫負(fù)數(shù)


漫步 追問
2019-11-29 12:37
meizi老師 解答
2019-11-29 12:38