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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-11-29 13:48

你們是付款方嗎?還是銷售方

秀秀 追問

2019-11-29 15:50

銷售方??

樸老師 解答

2019-11-29 15:55

計入銷售費用就可以了

樸老師 解答

2019-11-29 15:55

買二送一的視同銷售

秀秀 追問

2019-11-29 16:03

怎么做完整的會計分錄??

秀秀 追問

2019-11-29 16:04

充1000怎么做?500又怎么做?

樸老師 解答

2019-11-29 16:23

會計分錄: 
正常銷售部分, 
借:銀行存款 
  貸:主營業(yè)務收入 
  應交稅金--應交增值稅--銷項稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)成本 
借:主營業(yè)務成本 
貸:庫存商品-甲產(chǎn)品 
贈品部分,贈送的產(chǎn)品要按視同銷售貨物計算征收增值稅,但不形成計入。  
借:營業(yè)費用 (此處有爭議,有人認為應該用“營業(yè)外支出”) 
  貸: 應交稅金--應交增值稅--銷項稅額 
  庫存商品-乙產(chǎn)品

秀秀 追問

2019-11-29 17:02

好的謝謝!

樸老師 解答

2019-11-29 17:07

不用客氣,滿意請給五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
你們是付款方嗎?還是銷售方
2019-11-29 13:48:30
你好,是站在KTV取得收入一方的角度做分錄嗎??
2021-12-09 22:13:22
銷售提成是嗎,是你的員工嗎 是員工的計工資里面 其他的人及銷售費用,讓對方給你開發(fā)票。
2019-12-03 14:11:21
您好,充值時,借:現(xiàn)金或者銀行存款1000 銷售折讓 300,貸:預收賬款-充值款 1300,消費時:借:預收賬款-充值款1300,貸:主營業(yè)務收入 1000,銷售折讓 300
2016-10-30 17:18:13
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;庫存現(xiàn)金
2016-12-20 15:53:59
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