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去年沒有收到一張成本發(fā)票,當時做了一個暫估,借主營業(yè)務成本,貸應付帳款。今年收到了,做了一個相反的分錄沖銷,然后又做了一個一樣的分錄,這樣處理正確嗎?
1、請教個問題,建安公司開來的人員成本發(fā)票是否應該先計入勞務成本這個科目然后分期轉入主營業(yè)務成本中。因為公司不是固定每月開來成本票,一旦開過來金額就比較大。請老師解惑,謝謝

