亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-11-30 12:51

你好 能確定金額的話 發(fā)票好久能給你 ?

圣意 追問

2019-11-30 14:18

錢已經(jīng)付了,發(fā)票如果本月能夠給到我,該怎么做,如果發(fā)票不確定什么時候給到我,又該怎么做

meizi老師 解答

2019-11-30 14:19

你好 本月能給你 你直接做 借管理費用-辦公費貸銀行存款 ;到時發(fā)票來了直接附憑證后面 。如果發(fā)票不確定的話先做借預(yù)付賬款貸銀行存款   按權(quán)責(zé)發(fā)生制 暫估費用在當(dāng)月 。發(fā)票回來了沖暫估 按實際來做

圣意 追問

2019-11-30 18:00

可是我看到會計做的是借其他應(yīng)收款貸銀行存款,等發(fā)票來了,借管理費用貸其他應(yīng)收款,請問這樣可以嗎

meizi老師 解答

2019-11-30 18:00

你好嗯 也是可以的  發(fā)票來計入費用

圣意 追問

2019-11-30 18:03

如果我記入借其他應(yīng)付款 貸銀行存款可以嗎

meizi老師 解答

2019-11-30 18:03

你好   一般是其他應(yīng)收款 看你自己 你能理解過來 科目靈活用

圣意 追問

2019-11-30 18:06

我就是沒理解,明明是付款給人家,怎么記成其他應(yīng)收款

meizi老師 解答

2019-11-30 18:12

就是因為沒收到發(fā)票 所以掛的往來。

圣意 追問

2019-11-30 18:13

你的意思是掛往來,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,都是可以的

meizi老師 解答

2019-11-30 18:15

嗯 是的 看你財務(wù)自己用科目。實際中應(yīng)該是當(dāng)期費用計入當(dāng)期。而不是等發(fā)票來。因為發(fā)票有可能跨月了。到時你費用金額就不準確 影響你損益和報表。

圣意 追問

2019-11-30 18:23

嗯嗯,謝謝,我明白了

meizi老師 解答

2019-11-30 18:27

不客氣的 幫到你就好 滿意請給予評價

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 能確定金額的話 發(fā)票好久能給你 ?
2019-11-30 12:51:37
你好,可以計入固定資產(chǎn)核算,然后按期計提折舊
2017-10-16 13:55:51
你好,同學(xué)。 借 管理費用 業(yè)務(wù)招待費 貸 存款 你這賬上是按發(fā)票項目進行體現(xiàn)的
2020-05-18 09:49:30
你好 借;管理費用——辦公費 貸;銀行存款等科目 匯算清繳對無票支出做納稅調(diào)增處理
2018-10-16 15:17:45
借:待攤費用貸:應(yīng)付賬款;借:管理費用貸:待攤費用
2017-03-22 13:37:50
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...