
進項票到了做賬是:借庫存商品(不含稅) 應交稅費~進項稅 貸預付賬款 對嗎?
答: 您好,之前付款的時候是掛的預付的話現(xiàn)在發(fā)票來了是這樣做分錄的。
老師,多付了①借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 預付賬款 貸:銀行存款;對方退回多付款項②借:銀行存款 貸:預付賬款。這兩筆分錄這一做到一筆嗎借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 銀行存款,貸:銀行存款
答: 可以的,可以這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
退貨后,借應付帳款貸庫存商品,應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出,應付賬款和庫存商品都是負的,進項稅額轉(zhuǎn)出也是負的嗎
答: 你好,退貨的時候,貸方是進項稅額,而不是進項稅額轉(zhuǎn)出?


Helen一 追問
2019-12-01 20:41
洛洛老師 解答
2019-12-01 20:45
Helen一 追問
2019-12-01 21:05
洛洛老師 解答
2019-12-01 21:11