老師,今年已有一次工傷了,繳費(fèi)基數(shù)明年提高了,那如 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問建材商貿(mào)公司采購的一種用于沙的處理劑計(jì)入 問
您好,買這個(gè)是做什么用的 答
公司是23年7月份成立,從23年8月開始做賬的,一開始 問
不需要支付的借其他應(yīng)付款a 貸營業(yè)外收入 答
老師,工程施工企業(yè)料工費(fèi)放在哪個(gè)科目下核算?是工 問
同學(xué),你好 工程施工 答
老師您好!請(qǐng)問if涵數(shù)怎么用 問
你好,這個(gè)你可以看下學(xué)堂的EXCEL的課程,因?yàn)檫@種靠打字很難說清楚的。 或者你百度下,看下視頻更直觀。 答

老師,我初建賬在錄入期初余額,請(qǐng)看圖,請(qǐng)問:年初余額、累計(jì)借方、累計(jì)貸方、期初余額的關(guān)系是什么?我輸入累計(jì)借方、累計(jì)貸方,最終他們的差值是出現(xiàn)在年初余額那里的??
答: 錄入期初余額的時(shí)候,你可以簡便點(diǎn),直接錄入期初余額即可,如果說你要按照上圖所列,你得查詢你建賬前的累計(jì)數(shù)據(jù),我覺得意義不大,一般錄入期初余額都是新開賬期,是沒有累計(jì)數(shù)據(jù)的。這個(gè)公式是這樣的:對(duì)于資產(chǎn)類科目是:年初+累計(jì)借方-累計(jì)貸方=期初余額。其他的科目按照會(huì)計(jì)等式類推!
老師,我一直很疑惑,我在我們公司是做內(nèi)帳兼出納,是這樣的,我7月31日剛建立庫存現(xiàn)金,銀行存款,庫存商品,應(yīng)付帳賬款期初余額,其中應(yīng)付賬款的期初余額是和對(duì)方公司截止到6月25日的期初余額,但是8月19日我又收到他們轉(zhuǎn)過來的6月26日——7月25日的進(jìn)貨單,請(qǐng)問我應(yīng)該怎么入賬?如果把收到的這部分進(jìn)貨單做到8月份里,那就是借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,可8月份的庫存商品期初余額里已經(jīng)包括這部分了,做進(jìn)去不是不準(zhǔn)確了?請(qǐng)老師指點(diǎn)
答: 如果期初余額都包含了,那就不用記賬了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,建賬時(shí),購入庫存商品時(shí)應(yīng)付賬款、前期收入未收回應(yīng)收賬款,建賬時(shí)應(yīng)收應(yīng)付的對(duì)方科目應(yīng)該怎么做分錄?
答: 你好!你們建賬不是輸入余額就可以嗎?要輸入原分錄嗎?

