
我們簽合同時(shí)是16%稅,今年6月份開發(fā)票給對(duì)方我們按原合同價(jià),但稅率13%開給對(duì)方,現(xiàn)對(duì)方要求我們退3個(gè)點(diǎn)稅款給對(duì)方,我們也同意了,現(xiàn)是我們開紅沖發(fā)票給對(duì)方嗎
答: 那你現(xiàn)在就是開紅字發(fā)票給對(duì)方
公司充值有多的款,現(xiàn)在要退款回來,需要把之前開的發(fā)票紅沖掉,重新按照我們實(shí)際消費(fèi)多少再給我們開發(fā)票。 合同是2017年1月16日到2018年1月15日的,發(fā)票應(yīng)該是17年的嗎?但是現(xiàn)在17年的發(fā)票應(yīng)該找不到了,那怎么辦?
答: 你好,找不到的話跟對(duì)方說,他要去稅局備案的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好,老師,我單位16年簽訂了一個(gè)簡易計(jì)稅施工合同到19年12月已開具2個(gè)多億的發(fā)票。19年12月時(shí)新簽合同甲方變更成了另一家企業(yè),新的甲方要求我們將之前的發(fā)票紅沖并重新開具給新的甲方,請(qǐng)問可以紅沖嘛?是否有稅務(wù)問題
答: 你好,如果甲方是變更之后還是原來的性質(zhì)是可以的啊

