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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-04-07 15:17

老師!可能是我沒說清楚吧,公司收到做工程的貨款80萬,開出了發(fā)票80萬含稅,但是這工程的材料款是向另2家公司進貨的,沒有入庫,還有技術(shù)服務(wù)費等。這2家公司也沒給開發(fā)票給我公司,所以,我就直接做了暫估的成本,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入  借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款 -暫估    次月沖銷  借應(yīng)付賬款   貸主營業(yè)務(wù)成本   做了正確的分錄  借主營業(yè)務(wù)成本  貸應(yīng)付賬款    但是主營業(yè)務(wù)成本借方為什么還有數(shù)字啊  不是上月結(jié)轉(zhuǎn)了這月就不能結(jié)轉(zhuǎn)嗎?謝謝老師!

鄒老師 解答

2016-04-06 18:45

你12月份還是正數(shù)80,如果你1月份只是沖銷而沒有發(fā)生其他結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,金額就是-80了

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你好 因為收入發(fā)生計入貸方,結(jié)轉(zhuǎn)就計入借方,這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后余額才是0 因為成本 發(fā)生計入借方,結(jié)轉(zhuǎn)計入貸方,這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后余額才是0
2021-01-09 15:19:34
有沒有需要結(jié)轉(zhuǎn)的收入、成本呢,如果有就需要結(jié)轉(zhuǎn),沒有就不用結(jié)轉(zhuǎn)
2017-07-05 17:29:18
同學(xué),你好 不是,這是結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2022-04-07 13:57:55
去年的應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目做
2019-07-09 16:24:28
借應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益。
2021-12-13 10:00:33
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