例如9月支付貨款,收到發(fā)票,但未認證,會計分錄:借:原材料-A材料????應(yīng)交稅費-待認證進項??貸:銀存。然后過兩個月收到了再做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:應(yīng)交稅費-待認證進項;還有9月這筆支付的貨款我還需要做領(lǐng)料到生產(chǎn)成本里進去嗎?或者簡單點9月份我先做借:應(yīng)付賬款?貸:銀行存款;等發(fā)票認證后再沖回應(yīng)付賬款,但問題是9月就這么一筆貨款,以前月份原材料借方余額有數(shù)據(jù),我是不是可以將以前原材料做一筆領(lǐng)料放入9月的生產(chǎn)成本,意思是9月收入一點點,如果不做生主成本是不是不對的
夏悠然
于2019-12-02 19:08 發(fā)布 ??996次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
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摘要是認證進項稅額。正確分錄如下:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
2018-07-11 16:27:46

借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅進項稅額 貸應(yīng)交稅費 待認證進項稅額
2017-12-10 11:09:10

你們是工業(yè)的?銷售原材料記其他業(yè)務(wù)收入
沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本
最后結(jié)轉(zhuǎn)的借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)6972.77 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)5035.88 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交1936.89
2019-02-19 12:46:18

你好,你的分錄正確。
2019-02-25 10:52:45

您好!本身應(yīng)該是后面那個是對的。
2018-07-11 11:23:21
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