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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-12-03 13:46

你好 不需要進項稅額轉(zhuǎn)出 借預(yù)付賬款  貸 銀行存款 每次加氣體 借 管理費用 貸 預(yù)付賬款

小幸運 追問

2019-12-03 13:48

那個錢沒有給,是我們單位自己承擔(dān)的

小幸運 追問

2019-12-03 13:51

充值時借管理費用,貸,預(yù)付賬款

答疑蘇老師 解答

2019-12-03 13:52

你好 就是你們自己的銀行存款支付的,不是嗎?

小幸運 追問

2019-12-03 14:59

這筆錢根本就沒支付,一張1000塊的充值卡本單位皮卡車加氣使用

答疑蘇老師 解答

2019-12-03 15:00

你好 沒支付的話 那你就先記 借 管理費用 貸 預(yù)付賬款

小幸運 追問

2019-12-03 15:01

好的呢,謝謝

答疑蘇老師 解答

2019-12-03 15:07

不客氣 祝工作順利哦!

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相關(guān)問題討論
您好。原來分錄發(fā)來看一下。
2022-05-11 13:12:42
企業(yè)成本費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-01-13 09:27:25
同學(xué)你好 貨物用于集體福利和個人消費的賬務(wù)處理 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貨物發(fā)生非正常損失的賬務(wù)處理 借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理損失 貸:庫存商品 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 在產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生非正常損失的賬務(wù)處理 借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損失 貸:在產(chǎn)品 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 納稅人適用一般計稅方法兼營簡易計稅項目、免稅項目的賬務(wù)處理 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-07-05 15:34:02
您好,不需要的,直接沖減一部分當(dāng)成計入的成本費用科目金額就是了。
2020-06-18 16:08:38
你好 用在哪里的
2020-03-19 15:42:38
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