
9月份有一張藍(lán)字發(fā)票,銷售方給開(kāi)了13.47的銷售折讓紅字發(fā)票。然后做了如圖的分錄。因?yàn)?月的報(bào)表里沒(méi)寫這個(gè)13.47,11月修改報(bào)表加了上去。并提交了退稅申請(qǐng)后,稅務(wù)局說(shuō)要先補(bǔ)扣掉9月應(yīng)申報(bào)的13.47,再進(jìn)行退稅。所以現(xiàn)在11月的銀行賬上,出現(xiàn)了兩筆13.47的扣款。退稅會(huì)在12月到賬。這樣子的情況,要怎么做13.47的退稅分錄?
答: 沒(méi)有退稅不處理,你這個(gè)交就做借未交增值稅 貸銀行,只有退稅到賬才做借銀行 貸未交增值稅,
開(kāi)了紅字發(fā)票怎么申請(qǐng)退稅
答: 這個(gè)直接沖減藍(lán)字發(fā)票了 不用申請(qǐng)退稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好!請(qǐng)問(wèn)在稅局代開(kāi)的發(fā)票稅款已申報(bào)繳納,跨月后申請(qǐng)開(kāi)了紅字發(fā)票怎么賬務(wù)處理?開(kāi)了紅字后不在開(kāi)藍(lán)字;稅款還未退回來(lái)。
答: 四月開(kāi)負(fù)數(shù)借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),稅先不處理,退回再做。


小末 追問(wèn)
2019-12-03 16:01
maize老師 解答
2019-12-03 16:08