
差額征收增值稅報(bào)表銷(xiāo)售額和所得稅報(bào)表收入數(shù)不一致是嗎
答: 對(duì)的,企業(yè)所得稅是按照差額前的
每個(gè)月申報(bào)增值稅。有個(gè)免稅銷(xiāo)售額,是指的免征增值稅。所得稅還是要征收的吧?
答: 是,所得稅還是要征收的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷(xiāo)售圖書(shū)免征增值稅需要計(jì)入企業(yè)所得征收企業(yè)所得稅嗎
答: 免增值稅,沒(méi)有說(shuō)免所得稅,那就需要要計(jì)入企業(yè)所得征收企業(yè)所得稅

