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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-03 18:27

你好,收購發(fā)票這部分可以退稅。
你首先是在出口申報(bào)系統(tǒng)申報(bào),然后增值稅申報(bào)處理。
是的。免抵退處理。

朱1223 追問

2019-12-03 18:53

目前申報(bào)期   對(duì)上月的出口額進(jìn)行申報(bào)  怎么填列    再有出口申報(bào)系統(tǒng)的賬號(hào)密碼  是不是得等稅務(wù)備案好才能走

陳詩晗老師 解答

2019-12-03 18:54

是的,你要稅務(wù)登記處理了,才會(huì)有的。
你按正常的外銷申報(bào)處理

朱1223 追問

2019-12-03 18:58

11月份的銷售額  11月份沒有做出口稅務(wù)備案     現(xiàn)在申報(bào)增值稅  可以填在表一的16欄么  就是免抵退稅銷售額那個(gè)空里

陳詩晗老師 解答

2019-12-03 19:44

不可以喔,你這個(gè)11月都沒有備案登記是不可以的喔

朱1223 追問

2019-12-03 20:01

那怎么辦  要要增值稅么

陳詩晗老師 解答

2019-12-03 20:15

你去問一下管理員,看管理員如何處理,他可以有權(quán)利讓你按外銷處理的

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同學(xué)你好 這個(gè)是主表
2021-11-02 10:56:08
1、當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額。 其中,當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×(出口貨物征稅稅率-出口貨物退稅率)-免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額,免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=免稅購進(jìn)原材料價(jià)格×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)。 如果當(dāng)期沒有免稅購進(jìn)原材料價(jià)格,上述公式中的免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額,以及后面公式中的免抵退稅額抵減額就不用計(jì)算。 2、免抵退稅額=出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額。其中,免抵退稅額抵減額=免稅購進(jìn)原材料價(jià)格×出口貨物退稅率。
2019-06-03 19:04:13
還有附列資料表「二」,進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好學(xué)員, 是的,兩張表都要填。
2019-01-03 14:42:57
你好,增值稅一般納稅人的蔬菜免稅收入應(yīng)該填入增值稅納稅申報(bào)表的第12欄,即"免、抵、退應(yīng)納稅額"。
2023-07-18 14:06:54
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