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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-03 17:38

你好  那你11月的水電費做 借管理費用-水電費貸銀行存款   11月 房租是提前支付 你做 借預付賬款貸銀行存款      12月做借管理費用-租賃費貸預付賬款

小玉8035 追問

2019-12-03 17:41

我能不能直接做一筆,借:管理費用-房租
管理費用-水電費
貸:銀行存款

小玉8035 追問

2019-12-03 17:42

支付房租的時候直接這樣做

meizi老師 解答

2019-12-03 17:43

你好   你是11月預付12月的  不能直接在11月做12月租賃費的

小玉8035 追問

2019-12-03 17:44

我之前的都那樣做了,要怎么改

meizi老師 解答

2019-12-03 17:45

你好你去紅沖  然后在12月做費用就行了

小玉8035 追問

2019-12-03 17:48

全部都要紅沖啊

meizi老師 解答

2019-12-03 17:49

你好  你都12月了先這樣把  別去沖了。  你沖還得走一筆 一正一退的。  你以后注意按權責發(fā)生制做賬

小玉8035 追問

2019-12-03 17:50

那我從這個月開始就按你說的那樣可以吧

小玉8035 追問

2019-12-03 17:52

你說的,也就是計提吧

meizi老師 解答

2019-12-03 17:59

你好    當期費用計入當期  也得是你當期費用 你才計提的 比如你12月繳納了水電費 沒給你發(fā)票  你就可以先暫估費用在12月里面去  就是你所謂的計提費用

小玉8035 追問

2019-12-03 18:02

屬于當期的不是直接計入費用就行了嗎?那我這個算是什么,我這個是沒有發(fā)票的,就一張收款單

meizi老師 解答

2019-12-03 18:06

你好    你上面不是11月先付款12月房租嗎   實際11月就做借預付賬款貸銀行存款 12月做借管理費用-租賃費貸預付賬款這樣來體現的。   沒收到發(fā)票的 屬于當期也是先計入費用暫估  然后發(fā)票來沖暫估在做賬

小玉8035 追問

2019-12-03 18:12

好的,明白了

meizi老師 解答

2019-12-03 18:16

好的  希望 幫到你就好

小玉8035 追問

2019-12-03 18:29

跟你說的那樣做,我以后發(fā)票都沒辦法拿到的,后續(xù)要怎么做

meizi老師 解答

2019-12-03 18:32

你好 上面說了 你需要先暫估費用在當期    比如 借管理費用-水電費貸其他應付款或者銀行存款  收到發(fā)票沖暫估費用 然后在發(fā)票來做

小玉8035 追問

2019-12-03 18:34

不懂,最后一步

meizi老師 解答

2019-12-03 18:36

意思就是你先做暫估費用 。然后收到發(fā)票了 你得沖掉暫估的費用 在按實際發(fā)票來做賬        其實一句話就是當期費用入當期  。你就算沒發(fā)票也得把費用暫估上 去影響當期損益

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你好 那你11月的水電費做 借管理費用-水電費貸銀行存款 11月 房租是提前支付 你做 借預付賬款貸銀行存款 12月做借管理費用-租賃費貸預付賬款
2019-12-03 17:38:24
您好,沒關系的,都是在同一年當中,你把差額增加費用就可以了。 具體做法,把上月計提的那筆沖了,然后根據單子,做一筆:借:管理費用-水電費 10000 貸:銀行存款 10000
2020-07-08 18:27:56
同學 一般情況下水電費是當月計提下個月支付的。 借 管理費用-水電費 ? ? ?貸 應付賬款---XXX公司 付款的時候 借 應付賬款---XXX ? ? ?貸 銀行存款
2021-07-05 16:40:17
你好 借管理費用-水電費 貸銀行存款或者其他應付款
2019-11-18 14:56:17
你好,沒有跨年的,直接用負數減掉,
2020-01-03 11:12:53
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