
公司剛開辦 已經(jīng)收到了7-11月物業(yè)費和電費發(fā)票,但是還沒有銷項稅額,這些物業(yè)費發(fā)票我可以現(xiàn)在認(rèn)證嘛,報增值稅的時候應(yīng)該怎么填
答: 你好 你可以認(rèn)證 或者等著以后增值稅有銷項的時候在認(rèn)證申報就行了 先做待認(rèn)證進(jìn)項稅
1購進(jìn)貨物支付運費,取得增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票哪個記進(jìn)項稅額?2銷售貨物支付運費,取得增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票哪個記銷項稅額?
答: 您好!專用發(fā)票的稅金計入進(jìn)項稅額。 銷售的時候,專票或者普票的稅金都計入銷項稅稅額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人銷售貨物開增值稅普通發(fā)票可以計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅---銷項稅額嗎?
答: 你好,可以的,你的專票和普票是一樣的。
你好 我本月銷售貨物 銷項稅額為10000,購進(jìn)貨物,進(jìn)項稅額為8000 。 本月月末計提增值稅 增值稅稅額怎么計算?就是銷項稅-進(jìn)項稅吧
老師我是物業(yè)公司,我們物業(yè)收入上的增值稅,應(yīng)該入應(yīng)交稅費的進(jìn)項稅額還是銷項稅額啊,還是入未交增值稅啊
印花稅,是增值稅進(jìn)項發(fā)票不含稅金額+增值稅銷項發(fā)票不含稅金額再*稅率,還是指進(jìn)項發(fā)票全額+銷項的全額發(fā)票呢
小規(guī)模企業(yè),發(fā)銷項稅額,是不是入:應(yīng)交稅費—增值稅科目,而不是入:應(yīng)交稅費——增值稅——銷項稅額吧?


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2019-12-03 19:28
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2019-12-03 19:43