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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-03 19:27

你好  你可以認(rèn)證 或者等著以后增值稅有銷項的時候在認(rèn)證申報就行了  先做待認(rèn)證進(jìn)項稅

~_~ 追問

2019-12-03 19:28

那我在本期認(rèn)證了的話,怎么填增值稅的那個表呢

meizi老師 解答

2019-12-03 19:29

你好  和平常一樣填寫即可,只要是國家允許的發(fā)票的稅款,進(jìn)項在附表2填寫,最后在增值稅主申報表“進(jìn)項稅額”一欄填寫,最后自動在”期末留抵額“一欄上

~_~ 追問

2019-12-03 19:32

我還有一個買的金稅盤的 價稅合計280元,這個填在哪里,

~_~ 追問

2019-12-03 19:33

金稅盤的票是普票

meizi老師 解答

2019-12-03 19:35

你好 你是一般納稅人的話一般納稅人填主表23行和附表4、增值稅減免明細(xì)表

~_~ 追問

2019-12-03 19:37

好的 金稅盤減免填價稅合計金額是吧,這個減免的我這個月填了可以留抵嗎?

meizi老師 解答

2019-12-03 19:40

嗯 是的 價稅合計來入賬的  嗯是的   留抵就行了

~_~ 追問

2019-12-03 19:40

meizi老師 解答

2019-12-03 19:43

好的希望能幫到你

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相關(guān)問題討論
你好 你可以認(rèn)證 或者等著以后增值稅有銷項的時候在認(rèn)證申報就行了 先做待認(rèn)證進(jìn)項稅
2019-12-03 19:27:56
您好!專用發(fā)票的稅金計入進(jìn)項稅額。 銷售的時候,專票或者普票的稅金都計入銷項稅稅額。
2017-03-03 13:34:37
您好,是后者銷項發(fā)票的增值稅減去進(jìn)項稅額
2018-12-02 11:56:17
你好,可以的,你的專票和普票是一樣的。
2022-02-25 16:59:43
沒有進(jìn)項抵扣按全額17%計算應(yīng)納稅
2015-10-22 18:16:35
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