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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-12-04 11:12

你好,借:預收賬款    貸:銀行存款

葉子 追問

2019-12-04 11:15

如果我們是銷售方,退給別人貨款,用這個分錄嗎

立紅老師 解答

2019-12-04 11:32

你好,是的,上面是銷售方的分錄

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借:管理費用-辦公費 5000 貸:應收賬款-客戶5000
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你好 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅
2022-01-19 19:58:07
你好,借:預收賬款 貸:銀行存款
2019-12-04 11:12:23
借應付賬款借主營業(yè)務成本負數
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你好 營改增后自產自用不用視同銷售 借 在建工程 貸 庫存商品。 銷售貨款抵銷來料貨款的分錄 借 應付賬款 貸應收賬款
2019-10-16 15:41:09
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