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有個朋友做電商的 有進(jìn)項發(fā)票 但是客戶都是個人不需要開票給對方 那怎么才能抵扣進(jìn)項稅呢? 稅務(wù)說可以做未開票收入 但朋友不想這樣做 還有其他的方法嗎?
我公司取得進(jìn)項大于銷項 在下月申請中 我該如何處理 既能抵扣進(jìn)項稅還能自己交一部分稅款 進(jìn)項發(fā)票均已認(rèn)證
請問老師,銷售貨物,發(fā)票開多了,比如說15萬的貨,開了16萬的發(fā)票,購買方也給了15萬的貨款,由于購買方已經(jīng)抵扣進(jìn)項稅了,這個情況應(yīng)該怎么辦吶?

