亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-04 11:31

您好
借:其他應付款
貸:銀行存款
借:管理費用
貸:其他應付款  按月攤銷

淡定 追問

2019-12-04 11:36

如果是9月需要支付了,但是沒有付,12月才付,這個分錄應該怎么做

bamboo老師 解答

2019-12-04 11:38

請問9月份收到發(fā)票了么

淡定 追問

2019-12-04 11:41

沒有收到

bamboo老師 解答

2019-12-04 11:43

借:管理費用  按月暫估房租入賬
貸:其他應付款-暫估
12月支付
借:應付賬款
貸:銀行存款

淡定 追問

2019-12-04 11:47

暫估是在9月份做嗎?

bamboo老師 解答

2019-12-04 11:47

在租期開始的月份做

淡定 追問

2019-12-04 11:51

那么晚兩個月沒有交,是每個月都要暫估嗎?

bamboo老師 解答

2019-12-04 11:53

應該每個月都暫估入賬的

上傳圖片 ?
相關問題討論
如果是9月需要支付了,但是沒有付,12月才付,這個分錄應該怎么做
2019-12-04 11:36:55
你好 借:其他應付款 貸:銀行存款 借:管理費用-房租 貸:其他應付款
2019-08-16 17:30:38
借 預付賬款 貸 銀行存款 每月攤銷房租 借 管理費用-房租 貸 預付賬款
2018-10-10 17:40:29
支付時,借,預付賬款,貸,銀行存款, 每月攤銷時,借,管理費用,貸,預付賬款
2019-03-17 14:14:56
你好,攤銷 借:制造費用-房租 貸:預付賬款/長期待攤費用
2022-04-10 11:39:15
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...