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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-04 12:33

掛靠的處理是自己工程處理
你開票收款
借,銀行存款
貸,工程結(jié)算和稅70

陳詩晗老師 解答

2019-12-04 12:33

你支付
借,工程施工~合同成本69
貸,銀行存款30
應(yīng)付賬款39

金暖陽 追問

2019-12-04 12:42

我說的是外賬整體的分錄,和內(nèi)賬的整體分錄,您一次性寫清楚,我這都因?yàn)橐粋€(gè)問題,支付好多個(gè)5塊了。您寫好,我再提問,就按我給您的賬務(wù),麻煩仔細(xì)回復(fù)一下

陳詩晗老師 解答

2019-12-04 12:46

上面給你的是外賬
內(nèi)
借,銀行存款70
貸,其他應(yīng)付款70
借,其他應(yīng)付款30
貸,銀行存款30
另外支付時(shí)
借,其他應(yīng)付款30
貸,銀行存款
借,其他應(yīng)付款10
貸,營(yíng)業(yè)收入7
應(yīng)交稅費(fèi)3

金暖陽 追問

2019-12-04 12:49

內(nèi)賬開票時(shí)的分錄呢

陳詩晗老師 解答

2019-12-04 12:55

開票不處理,又不是你的收入,你處理什么呢

金暖陽 追問

2019-12-04 13:00

那內(nèi)賬要不要結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)的話,我開票不處理,那開票銷項(xiàng)就登記不上

陳詩晗老師 解答

2019-12-04 13:05

你是按實(shí)際繳納的稅費(fèi)處理。

金暖陽 追問

2019-12-04 13:06

結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候不是
借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這個(gè)分錄對(duì)么,還是怎么做

陳詩晗老師 解答

2019-12-04 13:13

內(nèi)賬這里是沒有固定的規(guī)定的,明白嗎?
內(nèi)賬本就是不允許存在的,核算是沒有規(guī)定的,據(jù)實(shí)核算就可以了,很多企業(yè)內(nèi)賬是繳納
借,營(yíng)業(yè)收入
貸,應(yīng)交稅費(fèi)

金暖陽 追問

2019-12-04 13:35

那內(nèi)賬是不是不需要計(jì)提稅費(fèi),還不需要做些什么

金暖陽 追問

2019-12-04 13:46

內(nèi)賬也不用管成本票是么,成本票要不要附在哪個(gè)后面

金暖陽 追問

2019-12-04 13:50

還是說內(nèi)賬只是不管掛靠單位的成本票,自己?jiǎn)挝坏某杀酒被貋淼脑捯鲑~呢是么

金暖陽 追問

2019-12-04 13:52

收到掛靠方的成本票我不用做賬,直接給外賬會(huì)計(jì)么,我要復(fù)印件入賬么

陳詩晗老師 解答

2019-12-04 14:01

是的,就是這個(gè)意思,內(nèi)賬不同的人處理會(huì)有不同的方法,沒有固定唯一標(biāo)準(zhǔn)。

金暖陽 追問

2019-12-04 21:00

老師那內(nèi)賬月底要結(jié)轉(zhuǎn)么,結(jié)轉(zhuǎn)哪些,怎么做分錄。還哪些要注意的,之前把掛靠確認(rèn)為收入的,對(duì)于賬務(wù)整體除了收入虛高還有哪些問題

陳詩晗老師 解答

2019-12-04 21:12

借 收入類
貸 費(fèi)用類
本年利潤(rùn)。
收入虛高,成本虛增,虛開發(fā)票

金暖陽 追問

2019-12-04 21:36

工程施工屬于成本類要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本么,稅費(fèi)要計(jì)提么,個(gè)稅繳納的分錄怎么做,

陳詩晗老師 解答

2019-12-04 21:38

是的,需要計(jì)提,
借 應(yīng)付職工薪酬 
貸 銀行存款
應(yīng)交個(gè)稅

金暖陽 追問

2019-12-05 08:36

用友T3系統(tǒng)看月末余額表,哪些科目是月末為0的,哪些要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)固定的科目的

陳詩晗老師 解答

2019-12-05 08:37

損益 類為0,其他有余額是正常的。

金暖陽 追問

2019-12-05 08:43

月末賬務(wù)要做哪些操作,年末賬務(wù)要做哪些操作

陳詩晗老師 解答

2019-12-05 08:48

月末
借 收入類
貸 費(fèi)用類
貸 本年利潤(rùn)
年末在月末的基礎(chǔ)上
借 本年利潤(rùn)
貸 利潤(rùn)分配

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掛靠的處理是自己工程處理 你開票收款 借,銀行存款 貸,工程結(jié)算和稅70
2019-12-04 12:33:09
您好,開普票跟專票一樣的分錄,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
2019-02-19 13:27:35
你好,借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款
2017-08-15 09:45:31
就是 就是計(jì)算稅款時(shí)用應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 其他沒有區(qū)別,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。
2021-03-22 11:55:24
您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅,貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人姓名。
2018-06-02 22:53:48
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