
增值稅一般納稅人月度申報(bào),本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為負(fù)數(shù),可以直接上報(bào)嗎?
答: 本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為負(fù)數(shù),可以直接上報(bào)
增值稅一般納稅人月度申報(bào),本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為負(fù)數(shù),可以直接上報(bào)嗎?
答: 你好,嗯嗯,可以上報(bào)的呢
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅一般納稅人,月度申報(bào)因扣除預(yù)繳增值稅,導(dǎo)致34行“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”為0,這種情形不屬于“零申報(bào)、負(fù)申報(bào)”吧?
答: 你好,是的,你可以提交。

