
你好,劉老師,就是我1作為購買方在10月填了紅字發(fā)票信息表并且申報了 關(guān)于進項轉(zhuǎn)出這一筆我再10月結(jié)轉(zhuǎn)稅金里沒錄入 但是我計提附加稅是包含進項轉(zhuǎn)出這一筆的 我在11月收到發(fā)票和供應(yīng)商退款 然后做了進項轉(zhuǎn)出的憑證 我這樣操作是對的嗎?
答: 您好!你10月計提附加稅的時候,不是按10月實際繳納的增值稅計提的嗎? 到11月才轉(zhuǎn)出,但是10月按轉(zhuǎn)出后的增值稅計提的附加稅?
我方開具紅字發(fā)票信息表,對方開具紅字發(fā)票,對方紅字發(fā)票開錯,我方需要再開紅字發(fā)票信息表么,是一個紅字發(fā)票信息表對應(yīng)一個紅字發(fā)票,信息表也要重開么
答: 您不用重開紅字信息表的,只要收到對方開具的銷項負數(shù)發(fā)票做賬就行了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,退貨了,是不是還得要紅字發(fā)票信息表,這個表需要嗎
答: 對,這個是專用發(fā)票嗎?

