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送心意

許老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2019-12-04 22:14

借:固定資產(chǎn)清理   累計(jì)折舊    貸:固定資產(chǎn)      借:應(yīng)付賬款      貸:固定資產(chǎn)清理    應(yīng)交稅費(fèi)    資產(chǎn)處置損益(差額,可在借方的)

虛心的御姐 追問

2019-12-04 22:49

不用確認(rèn)收入嗎老師?

許老師 解答

2019-12-05 08:04

用辦公房抵債     是固定資產(chǎn)處置的       這個(gè)  計(jì)入資產(chǎn)處置損益   就可以了       如果呀,是用你們自己開發(fā)的商品房抵債的話    這就要確認(rèn)收入了

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借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)付賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 資產(chǎn)處置損益(差額,可在借方的)
2019-12-04 22:14:11
借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款
2020-06-22 15:00:10
直接把之前收付款的沖了就行了
2019-12-31 15:15:45
以公司名義,那就入固定資產(chǎn),老板的錢可以計(jì)入實(shí)收資本,以后攤銷
2022-02-22 17:06:20
那你先做預(yù)付款就可以了
2020-01-08 17:14:50
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