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職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-12-04 23:03

同學(xué)您好,老師這邊注意到您的問題還沒有老師解答,提醒一下,您需要重新提問問題喔,老師們這邊看不到您具體想咨詢什么題目的。您提問的時(shí)候可以將您的完整題目帶上,因?yàn)槔蠋焸兩瞄L(zhǎng)的領(lǐng)域不太一樣,以便有相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域的老師為您解答的。

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同學(xué)您好,老師這邊注意到您的問題還沒有老師解答,提醒一下,您需要重新提問問題喔,老師們這邊看不到您具體想咨詢什么題目的。您提問的時(shí)候可以將您的完整題目帶上,因?yàn)槔蠋焸兩瞄L(zhǎng)的領(lǐng)域不太一樣,以便有相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域的老師為您解答的。
2019-12-04 23:03:34
D:所得稅費(fèi)用為247.5萬元 ; 正確答案是ABD ; 我覺得A項(xiàng)答案表述不正確,不是“應(yīng)交所得稅”,是“當(dāng)期所得稅”就對(duì)了。因?yàn)樗枚愘M(fèi)用=當(dāng)期所得稅 遞延所得稅 老師覺得我說的對(duì)嗎???
2016-05-09 15:18:04
(1)當(dāng)期應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額*25%=2000*25%=500萬元 (2)遞延所得稅=(遞延所得稅負(fù)債期末余額-期初余額)-(遞延所得稅資產(chǎn)期末余額-期初余額)=(300-100)-(300-200)=200-100=100萬元 (3)所得稅費(fèi)用=當(dāng)期應(yīng)交所得稅 遞延所得稅=500 100=600萬元 (4)借:所得稅費(fèi)用 600 遞延所得稅資產(chǎn) 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 500 遞延所得稅負(fù)債 200
2023-11-21 19:36:31
你好,需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2020-06-09 15:22:23
你這里問的是遞延所得稅的收益,這個(gè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)不用直接算,你的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債就可以。
2021-07-01 12:30:34
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