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送心意

許老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2019-12-05 09:08

本身就是快報(bào)廢的車   既然前面這樣處理   現(xiàn)在    借:其他應(yīng)付款-財(cái)政局    貸:固定資產(chǎn)          購買無形資產(chǎn)的話      借:無形資產(chǎn)    貸:銀行存款      在合理的期間攤銷    借:管理費(fèi)用  貸:累計(jì)攤銷

藍(lán)色多瑙河 追問

2019-12-05 09:12

老師您給我說一下當(dāng)時(shí)入賬正確的會計(jì)分錄可以嗎?無形資產(chǎn)當(dāng)時(shí)入遞延支出是什么意思?我現(xiàn)在不明白當(dāng)時(shí)會計(jì)為什么要這樣做?

許老師 解答

2019-12-05 09:19

我上面寫的     就是無形資產(chǎn)入賬的正確分錄    遞延支出我也不知道是什么(有遞延收益科目)  都沒聽說過這個科目      更正    借:遞延支出   貸:銀行存款

藍(lán)色多瑙河 追問

2019-12-05 09:20

后面的借與貸我沒明白???

許老師 解答

2019-12-05 09:28

時(shí)說攤銷計(jì)入管理費(fèi)用不明白嗎?   APP平臺  本身是為企業(yè)管理所用的   所以   攤銷  計(jì)入管理費(fèi)用的   比如APP預(yù)計(jì)使用10年      購入價(jià)值是12萬元     那就每個月攤銷1000元的    當(dāng)然   如果預(yù)計(jì)APP可以無限期的使用      那就不用攤銷這一步了

藍(lán)色多瑙河 追問

2019-12-05 09:59

我指的借遞延支出,貸銀行存款

許老師 解答

2019-12-05 10:03

哦   這一步呀      正確的是  借:無形資產(chǎn)   貸:銀行存款     而她做成了   借:銀行存款   貸:遞延支出    而修正的話   借:遞延支出     貸:銀行存款      兩個分錄一合計(jì)  就是正確的呀

藍(lán)色多瑙河 追問

2019-12-05 10:04

謝謝!

許老師 解答

2019-12-05 10:05

不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝!

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本身就是快報(bào)廢的車 既然前面這樣處理 現(xiàn)在 借:其他應(yīng)付款-財(cái)政局 貸:固定資產(chǎn) 購買無形資產(chǎn)的話 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 在合理的期間攤銷 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷
2019-12-05 09:08:47
你好,計(jì)入應(yīng)付賬款科目。其他應(yīng)付款是指與企業(yè)的主營業(yè)務(wù)沒有直接關(guān)系的應(yīng)付、暫收其他單位或個人的款項(xiàng),
2019-03-23 18:22:00
同學(xué)你好 收取的押金是其他應(yīng)付款;但是這里是“租金”,應(yīng)收取的租金,就是自己的收入,以后不涉及退回,所以應(yīng)該是一項(xiàng)資產(chǎn),應(yīng)收未收的屬于其他應(yīng)收款
2021-02-20 10:26:22
不對,這個錢不是給法人了嗎?
2019-04-28 16:14:43
您好,借:固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款,這樣往來就平了
2023-11-29 16:36:11
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