
老師,你好!上月辦了留抵稅額退稅,那么在申報(bào)11月增值稅,除了表二需要填上期留抵稅額退稅的數(shù)據(jù)外,還有哪里需要填呢?本期有抵扣不需交增值稅
答: 你好,在附表二填,主表上也要有,不過主表一般會(huì)自動(dòng)帶出
增值稅納稅申申報(bào)表,1一3月沒開過發(fā)票本月上期留抵稅額2.1萬元是繼續(xù)擺著嗎。
答: 你好是的,繼續(xù)留著以后抵扣。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師一般計(jì)稅里上期留扺稅額,這個(gè)月申報(bào)即征即退能扺上期留抵稅額嗎?
答: 你好!可以扺上期留抵稅額的。


sunny 追問
2019-12-05 09:58
徐阿富老師 解答
2019-12-05 10:05
sunny 追問
2019-12-05 10:09
徐阿富老師 解答
2019-12-05 10:15