老師好,因上月網(wǎng)上報(bào)完稅后,又去稅務(wù)局修改了報(bào)表,補(bǔ)繳了200元增值稅,少計(jì)提了200元,這個(gè)月想補(bǔ)計(jì)提增值稅該怎么做分錄?
十一
于2019-12-05 09:46 發(fā)布 ??715次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-12-05 09:47
你好,你的收入之前也少做了嗎
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你好,你的收入之前也少做了嗎
2019-12-05 09:47:09

您好
借 營(yíng)業(yè)外支出 0.01
貸 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 0.01
2019-06-29 17:57:08

您好
請(qǐng)問(wèn)是申報(bào)表金額比賬上多一分錢么
2020-01-15 11:27:33

正式一般納稅人分錄
例:本月銷項(xiàng)稅額2000元,本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額1200元,上月留抵進(jìn)項(xiàng)稅額100元。
(1)本月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅1200元
借:庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 1200
貸:銀行存款等
(2)本月銷項(xiàng)稅額2000元
借:銀行存款等
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2000
(3)本月應(yīng)納增值稅:2000-1200-100=700元
轉(zhuǎn)出未交增值稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 700
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 700
計(jì)提附加稅費(fèi):
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅 700*7%
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交教育費(fèi)附加 700*3%
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交地方教育附加 700*當(dāng)?shù)匾?guī)定的稅率
(4)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品
(5)結(jié)轉(zhuǎn)本期損益:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:本年利潤(rùn)
2015-08-12 09:37:09

你好,是一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,繳納增值稅分錄?
2018-10-05 10:46:25
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