
我公司是一家農(nóng)業(yè)公司,將自己公司種植的迷迭香香葉寄給茶葉廠做茶。寄迷迭香時,借:委托加工物資 貸:庫存商品(因為以前的會計把長成的迷迭香做為庫存商品),支付加工費時及對方給我們做茶用的茶時借:委托加工物資 貸:銀行存款(用銀行直接支付的運費用他們的茶葉),生產(chǎn)好后開票我們做借:庫存商品貸:委托加工物資 對嗎,
答: 您好,您這樣做沒有問題
你好老師,我們公司找加工廠幫我們加工產(chǎn)品的,我們交了加工費10000,然后一些材料比如包裝袋之類的我們寄過去給加工廠,我做的會計分錄就是借:委托加工物資10000貸:銀行存款10000包裝袋之類的費用500,然后工廠加工的過程我做的會計分錄是借:委托加工物資500貸:原材料500加工完成后我做的會計分錄是借:庫存商品10500貸:委托加工物資10500這個過程我做的對不,我們不需要稅什么的,我們做的是內(nèi)賬,
答: 你好是對的,可以,這個是可以這么做 可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷售商品 為什么不是 借:銀行存款。貸:庫存商品呢 賣出去了銀行存款增加庫存商品減少
答: 這種分錄將交增值稅稅款沒有記上,沒有確認(rèn)收入,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本


陶木子 追問
2019-12-05 11:48
董老師 解答
2019-12-05 12:16