
負(fù)數(shù)票怎么做會(huì)計(jì)分錄?公司上個(gè)月銷售了產(chǎn)品已開票已做賬交稅了,購買方退回來一部分,所以開了負(fù)數(shù)票,請(qǐng)問這個(gè)月我怎么做賬?
答: 直接紅字沖減收入 銷項(xiàng)和往來
公司已經(jīng)從對(duì)公帳戶里出去一筆錢,購買了理財(cái)產(chǎn)品,我想向老師你請(qǐng)教一下,我該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?該以什么依據(jù)來做賬呢?
答: 計(jì)入交易性金融資產(chǎn)進(jìn)行核算處理
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在實(shí)務(wù)中比如銷售產(chǎn)品附加贈(zèng)送另的產(chǎn)品開票時(shí)只開了一種產(chǎn)品的票,怎么做會(huì)計(jì)分錄如何做賬如一個(gè)產(chǎn)品是8000另送一個(gè)600的產(chǎn)品開票只開了8000的產(chǎn)品怎么做
答: 這個(gè)外賬一般是只做這個(gè)8000 ,正規(guī)是做借銷售費(fèi)用 貸庫存商品600 應(yīng)交增值稅600*13%,視同銷售,

