
老師你好,購進(jìn)原材料十一月沒有取得發(fā)票,暫估的話怎么做賬?公司主要賬務(wù)流程是購進(jìn)原材料,領(lǐng)用原材料結(jié)轉(zhuǎn)完工成本。暫估后這些怎么做
答: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票來了 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-xx公司
老師未取得發(fā)票先入原材料科目,材料又領(lǐng)用了,之后才取得發(fā)票,發(fā)票怎樣處理?
答: 你好 收到材料做 暫估 借原材料-暫估入庫貸銀行存款 領(lǐng)用 按領(lǐng)用部門做 借成本或者管理費(fèi)用等 貸原材料 收到發(fā)票沖 借銀行存款 貸原材料-暫估入庫
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好!10月份我司購入一批原材料,貨款是微信轉(zhuǎn)賬支付,沒有正規(guī)發(fā)票。同時10月份我司銷售貨物給客戶并開出一張專票隨貨一起發(fā)出。生產(chǎn)這批貨物就用到了前面通過微信轉(zhuǎn)賬購入的原材料,我想問問在領(lǐng)用原材料和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時,通過微信轉(zhuǎn)賬的這批原材料可以正常入賬嗎?(通過微信轉(zhuǎn)賬的貨款后期都不會收到正規(guī)專票)
答: 你好,可以的,做賬可以,但是不允許抵扣所得稅。


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2019-12-05 15:04
軼塵老師 解答
2019-12-05 15:08
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2019-12-05 17:55
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2019-12-05 18:02
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2019-12-05 18:04
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2019-12-05 21:27
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2019-12-06 08:35
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2019-12-06 08:42