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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-12-05 15:02

借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 
發(fā)票來了 
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-xx公司

話里人 追問

2019-12-05 15:04

領(lǐng)用原材料結(jié)轉(zhuǎn)完工成本正常做是吧

軼塵老師 解答

2019-12-05 15:08

是的 你的理解正確

話里人 追問

2019-12-05 17:55

我是付款了該怎么入賬呢

軼塵老師 解答

2019-12-05 18:02

那貸方就不是應(yīng)付賬款。貸方做銀行存款。發(fā)票來了之后直接附在原憑證后面。

話里人 追問

2019-12-05 18:04

沒票怎么體現(xiàn)暫估

軼塵老師 解答

2019-12-05 21:27

只能私下做備查。

話里人 追問

2019-12-06 08:35

這個在會計和稅法上都是合理的嗎?我可不可以在原材料明細(xì)那做暫估

軼塵老師 解答

2019-12-06 08:42

你只要及時取得發(fā)票,那么就是合理的。如果你想在原材料后面標(biāo)注,暫估也可以,到時候調(diào)整原材料。

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借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票來了 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-xx公司
2019-12-05 15:02:32
你好 收到材料做 暫估 借原材料-暫估入庫貸銀行存款 領(lǐng)用 按領(lǐng)用部門做 借成本或者管理費(fèi)用等 貸原材料 收到發(fā)票沖 借銀行存款 貸原材料-暫估入庫
2019-11-07 13:25:15
這個是無法在稅前扣除的。這個只有在稅務(wù)代開發(fā)票后才能在稅前扣除
2019-07-07 12:29:01
你好,可以的,做賬可以,但是不允許抵扣所得稅。
2021-11-10 09:29:46
你好 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 然后再做正確的
2024-08-27 23:35:23
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